根据公司质量管理要求,质量管理部按照质量审核计划,于6月对备用水源厂、污水处理厂和水厂维护部进行了部门管理质量审核。进行质量审核的依据是各部门的部门职责、已发布的部门制度及涉及环境安全、行政管理等其它文件。审核前质量管理部根据审核依据、结合各部门的实际情况,制定了相应的部门管理质量审核检查表。
质量管理部按照审核检查表的内容与受审核部门有关的工作人员进行交流,交流主要采取座谈、询问及记录表格检查等形式。交流过程得到了相关部门的积极配合,取得了所需的相关审核信息,顺利地完成了审核任务。
备用水源厂审核项目共47项,检查结果发现有12项不符合规定要求,约占总审核项目的26 %;符合项35项,约占总审核项目的74 %。污水处理厂审核项目共43项,检查结果发现有12项不符合项,约占总检查项目的28%;符合项31项,约占总检查项目的72%。水厂维护部审核项目共41项,检查结果发现有12项不符合项,约占总检查项目的29%;符合项29项,约占总检查项目的71%。
对于审核中发现的需改进的地方,相关部门须认真对待,制定相应的改进措施加以改进,质量管理部将会在以后的审核中跟踪验证整改结果。